novo Formação de Auditores Internos – prevenção de riscos e fraudes - 12 e 13/04 - são paulo, sp

Aprenda os conceitos fundamentais da auditoria interna e agregue valor com as melhores práticas para elaboração do plano de auditoria com uma atuação ágil e moderna. Torne-se um profissional de sucesso!

NÃO DEIXE QUE A FALTA DE CONHECIMENTO

TE TIRE OPORTUNIDADES!

Em um mercado super competitivo como o de auditoria, toda oportunidade perdida são vários passos para trás.

Seja um profissional qualificado! Muitos profissionais que acreditam já estarem preparados não enxergam as oportunidades que estão à sua disposição.

Tenha em mãos o material que vai acelerar o seu processo de evolução profissional.

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O treinamento visa apresentar aos participantes e profissionais os conceitos básicos e fundamentais para o exercício da atividade de auditoria interna, apresentando as melhores práticas utilizadas para elaboração do plano de auditoria baseado em riscos e foca nos principais conceitos e normas de Auditoria Interna com uma atuação ágil e moderna.

Objetiva também agregar valor e resultados para as empresas de acordo com as melhores práticas de mercado recomendadas e internacionalmente e em conformidade com as Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPF), e com o Código de Ética do The IIA Global (The Institute of Internal Auditors).

PARA QUEM É ESTE TREINAMENTO?

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Destinado a Auditores Internos de todas as formações, em início de carreira (níveis trainee/júniores),

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e Auditores Plenos e Seniores que queiram reciclar seus conhecimentos com as melhores práticas de mercado.

VEJA O CONTEÚDO ABORDADO:

1.1  Definição de “Auditor”
1.2  A Atuação da Auditoria Interna
1.3  O IPPF – Estrutura Internacional de Práticas Profissionais (IPPF)
1.4  As Normas da Profissão de Auditoria Interna
1.5  Normas de Atributo e Normas de Desempenho
1.6  Definição de Auditoria Interna e Consultoria segundo o The IIA
1.7  Definição de Governança Corporativa segundo o The IIA e IBGC
1.8  Gestão de Riscos segundo as normas internacionais – IPPF
1.9  A Natureza do Trabalho do Auditor

2.1  O propósito, autoridade e a responsabilidade da auditoria
2.2  Auditoria Interna versus melhores práticas
2.3  Responsabilidade Ética do Auditor Interna
2.4  O Código de Ética do The IIA – (The Institute of Internal Auditors)

3.1  Tipos de Auditoria
3.2  O Ambiente de TI e seu Papel nas Organização
3.3  O Mercado de Trabalho para os Auditores no Brasil

4.1  Habilidades esperadas do Auditor Interno
4.2  Perfil esperado dos Auditores Internos;

5.1  As 04 etapas de um trabalho de Auditoria Interna
5.2  Planejamento
5.3  Execução
5.4  Comunicação (Relatório)
5.5  Proficiência e Zelo Profissional
5.6  O Auditor em Processo de Investigação de Fraudes
5.7  O Monitoramento das Ações Corretivas (Follow up)

6.1  Foco e visão das Auditorias HOJE
6.2  Definição de Risco
6.3  Governança e Avaliação de Riscos de T.I

7.1  NBR ISO/IEC 27001 – (Sistema de Gestão da Segurança da Informação – SGSI)
7.2  Norma ISSO 31000
7.3  As Três Linhas de Defesa e Três Linhas (Publicada em Julho/2020)
7.4  Os Controles Internos
7.5  Auditoria Baseada em Riscos – ABR segundo o COSO IC-IF, COSO ERM e o COBIT

8.1  As premissas para elaboração do Plano de Auditoria Interna
8.2  Levantamento de Riscos junto a Alta Administração e principais Gestores
8.3  Reunião prévia para o início dos trabalhos de auditoria

9.1  Requisitos de qualidade do Relatório conforme as melhores práticas de redação
9.2  Cuidados que devem ser tomados durante a elaboração do relatório de auditoria
9.3  Cuidados a serem tomados na colocação da negação
9.4  O Sumário Executivo
9.5  A Conclusão dos Trabalhos
9.6  A redação e composição dos Pontos de Auditoria (Achados de Auditoria)
9.7  Alguns aspectos importantes a serem considerados no momento de escrever/relatar um ponto de auditoria
9.8  As Recomendações de Auditoria Interna no Relatório de Auditoria
9.9  Classificações dos Relatórios por nível de relevância “rating”
9.10  Uso de Apêndices e Declaração de Conformidade com as Normas
9.11  Apresentação dos Resultados ao Cliente Interno
9.12  Monitoramento de Ações Corretivas (Follow-up) e cuidados a srem observados
9.13  Comunicando a Presidência, Comitê, Conselho de Administração e outras Partes Interessadas.
9.14  Melhorando a comunicação dos resultados da Auditoria Interna
9.15  Indicadores e métricas de desempenho ou chamados “Dashboard de Auditoria Interna”.

PROF. SÉRGIO ROBERTO MACIEL

Especialista em atividades de Auditoria, Controladoria, Controles Internos e Combate a Fraudes, Gestão de Riscos e Governança Corporativa e em Atividades de Supply Chain Management e Logística.

Professor e sócio fundador da empresa SM Consulting and Training e partner na Empresa Perinity Soluções com atuação em Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Marketing e Marketing Digital, Prevenção a Fraudes, Canal de Denúncias, Compliance, LGPD, Gestão de Políticas, Gestão de Terceiros e Controles Internos.

Além de um extenso currículo de experiências e formações, o professor Sérgio é um renomado lecionador convidado por diversas vezes a lecionar aulas de Pós-graduações em universidades.

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QUEM SOMOS

O Grupo Portal de Auditoria foi criado em 2004, a partir de uma demanda crescente por conteúdos relacionados a área de Auditoria Interna, escassa até então na época. Tendências vindas principalmente dos EUA, a partir de legislações como a lei SOX (Sarbanes-Oxley Act) e novas práticas elaboradas pelo comitê COSO, começaram a serem importadas e implementadas por empresas brasileiras, novo até então em território nacional, o que incentivou o desenvolvimento e criação do site www.portaldeauditoria.com.br.

Com isso, a empresa foi criada, primeiramente, como difusora de conteúdos, modelos de relatórios, e tudo o que poderia auxiliar quem trabalhava com a Auditoria Interna. A partir disso, começamos a tratar com conteúdos relacionados, como contabilidade, gestão de riscos, controle interno e demais áreas correlatas.

Atualmente, impulsionada pelos nossos conteúdos, temos mais de 1,5 milhão de acessos anualmente, com mais de 100.000 pessoas cadastradas em nossos bancos de dados.

1º lote POR TEMPO LIMITADO!

relógio

Início às 09h e término às 18h (C/H: 16 horas/aula)

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Certificado de
Conclusão

ampulheta

Dias 12 e 13 de abril em São Paulo, SP (Av. Paulista, nª 967) 

e-mail

Tira dúvidas + networking

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Apostilas e materiais
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TUDO ISSO DE R$ 990,00 POR APENAS r$ 790

EM ATÉ 6x de R$ 131,66 SEM JUROS

ou R$ 711 à vista NO BOLETO ou pix

Referência de mercado como fonte de conteúdo, pesquisa e conhecimento inerente ao âmbito das melhores práticas da governança corporativa.

Contato

contato@portaldeauditoria.com.br

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